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翔耀
本子公司公告取得會計師內部控制專案審查報告
- 發布日期時間:113/12/23 17:12:57
- 發言人:吳苡榕
- 發言人職稱:財務部協理
- 發言人電話:(02)7746-3839
- 符合條款:第29款
- 事實發生日:113/12/23
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/12/23 2.委請會計師出具內部控制專案審查報告日期:112/10/01~113/09/30 3.委請會計師出具內部控制專案審查報告之緣由:依證交所113年10月15日函文, 台証上一字第1131804638號函辦理。取得非簽證會計師對審查期間112/10/01~ 113/09/30之翔耀對子公司之監理,及對勁耘內控制度專案審查報告。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/12/23 5.意見類型:內部控制制度設計及執行有效之審查報告 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由公開資訊觀測站對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.