台新藥

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台新藥

因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告


  • 發布日期時間:113/3/20 17:03:55
  • 發言人:潘麗芳
  • 發言人職稱:財務長
  • 發言人電話:(02)27557659
  • 符合條款:第25款
  • 事實發生日:113/3/20

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/03/20 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/01/01~112/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/03/20 5.意見類型:無保留意見。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由公開資訊觀測站對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

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