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兆聯實業
因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
- 發布日期時間:113/4/15 18:04:28
- 發言人:金保華
- 發言人職稱:財會處協理
- 發言人電話:03-3620101
- 符合條款:第25款
- 事實發生日:113/4/15
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/04/15 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/01/01~112/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/04/15 5.意見類型:無保留意見。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由公開資訊觀測站對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.